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重慶市巴南區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局2020年部門預算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執(zhí)行大數(shù)據、人工智能、信息化相關地方性法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織實施相關地方行業(yè)技術規(guī)范和標準。編制全區(qū)大數(shù)據、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。負責數(shù)據資源建設、管理,促進大數(shù)據政用、民用、商用。負責全區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理。負責推進全區(qū)信息化應用工作。負責協(xié)調全區(qū)信息基礎設施建設。負責推動大數(shù)據、人工智能、信息化領域對外交流合作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

根據區(qū)委、區(qū)政府《關于印發(fā)<重慶市巴南區(qū)機構改革方案>的通知》(巴南委發(fā)〔2019〕3號)文件,新組建區(qū)大數(shù)據發(fā)展局,核定行政編制9名,內設科室3個;下設區(qū)信息化管理服務中心(非獨立核算單位),核定事業(yè)編制5名。

(三)本輪機構改革相關情況。

根據區(qū)委、區(qū)政府《關于印發(fā)<重慶市巴南區(qū)機構改革方案>的通知》(巴南委發(fā)〔2019〕3號)文件,新組建區(qū)大數(shù)據發(fā)展局,核定行政編制9名,內設科室3個;下設區(qū)信息化管理服務中心,核定事業(yè)編制5名。由區(qū)委網信辦劃轉信息化相關職能職責及人員編制,2019年涉及財政撥款收支預算經費57.26萬元,其中項目支出14萬元,基本支出43.26萬元;由區(qū)委辦劃轉基本支出8.06萬元,由區(qū)科技局劃轉基本支出10.81萬元,由區(qū)金融發(fā)展中心劃轉基本支出12.51萬元,在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應調整預算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)882.71萬元,其中:一般公共預算撥款882.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。因單位新成立,2019年無年初預算數(shù)。

(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)882.71萬元,其中:一般公共服務840.17萬元,教育0萬元,社會保障和就業(yè)21.43萬元,衛(wèi)生健康支出10.4萬元,住房保障10.71萬元。因單位新成立,2019年無年初預算數(shù)。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入882.71萬元,一般公共預算財政撥款支出882.71萬元。其中:基本支出234.71萬元,主要用于保障區(qū)大數(shù)據發(fā)展局在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出648萬元,主要用于電子政務云平臺、大數(shù)據產業(yè)招商、信息基礎設施5G通信運營、智慧城市項目咨詢服務、大數(shù)據平臺建設、數(shù)據資源管理等重點工作。

區(qū)大數(shù)據發(fā)展局2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、 “三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算4萬元。其中:因公出國(境)費用4萬元(全年1人1批次);公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。因單位新成立,2019年無年初預算數(shù)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費71.69萬元,無上年預算數(shù),主要原因是我單位為2019年新成立單位。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額280萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算280萬元;其中一般公共預算撥款政府采購280萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算280萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款648萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯(lián)系人:蒲薇    聯(lián)系方式:66216589) 


文件下載:

區(qū)大數(shù)據發(fā)展局2020年部門預算附表.xls

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