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重慶市巴南區人民政府關于2023年決算的報告

區人大常委會:

???受區政府委托,現將2023年全區和區級決算情況報告如下:

一、全區收支決算情況

2023年,是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是全面建設社會主義現代化新重慶的起步之年。一年來,全區財政系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對重慶的重要指示批示精神,認真落實黨中央、國務院決策部署和市委、區委經濟工作會議精神,嚴格落實區人大預算決議。堅持穩中求進工作總基調,突出穩進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向,認真落實積極的財政政策,全面深化財政改革、高效統籌財政資源,切實兜牢“三保”底線,為全區高質量發展和現代化新重慶建設提供了堅實的財力保障。

(一)一般公共預算

????2023年一般公共預算收入432118萬元,同比增長7.0%。加上上級補助、地方政府債務轉貸收入等,收入總量為1192005元。一般公共預算支出797332萬元,同比下降2.3%,加上安排預算穩定調節基金、地方政府債務還本支出、結轉下年等,支出總量為1192005萬元。

????與巴南區十九屆人大第四次會議審議的2023年執行數(以下簡稱2023年執行數)一致。

????12023年全區一般公共預算收支決算平衡表

單位:萬元

收入

調整預算數

執行數

決算數

支出

調整預算數

執行數

決算數

總計

1,182,862

1,192,005

1,192,005

總計

1,182,862

1,192,005

1,192,005

、本級收入

431,787

432,118

432,118

、支出合計

800,000

797,332

797,332

稅收收入

254,000

254,308

254,308

、轉移性支出

382,862

394,673

394,673

非稅收入

177,787

177,810

177,810

上解支出

59,637

59,910

59,910

、轉移性收入合計

751,075

759,887

759,887

地方政府一般債務還本支出

260,397

260,397

260,397

市級補助收入

322,021

333,693

333,693

安排預算穩定調節基金


331

331

調入資金

79,860

77,000

77,000

地方政府外債還本支出


174

174

地方政府債務轉貸收入

285,397

285,397

285,397

結轉下年

62,828

73,861

73,861

上年結轉

63,797

63,797

63,797





?

????(二)政府性基金預算

????2023年政府性基金預算收入7558萬元,同比增長196.9%。加上地方政府債務轉貸收入、上級補助和上年結轉等,收入總量為1806889萬元。政府性基金預算支出1264836元,同比增長38.2%。加上調出資金、上解市級和結轉下年等,支出總量為1806889萬元。

2023年執行數一致。

22023年全區政府性基金預算收支決算平衡表

單位:萬元

收入

調整預算數

執行數

決算數

支出

調整預算數

執行數

決算數

總計

1,806,888

1,806,889

1,806,889

總計

1,806,888

1,806,889

1,806,889

、本級收入

7,558

7,558

7,558

、本級支出

1,246,000

1,264,836

1,264,836

、轉移性收入

1,799,330

1,799,331

1,799,331

、轉移性支出

560,888

542,053

542,053

市級補助

977,594

977,595

977,595

上解市級

17,688

18,094

18,094

地方政府債券轉貸收入

587,500

587,500

587,500

調出資金

79,860

77,000

77,000

上年結轉

234,236

234,236

234,236

地方政府專項債務還本支出

387,500

387,500

387,500





結轉結余

75,840

59,459

59,459

?

(三)國有資本經營預算

2023年國有資本經營預算收入7810萬元,同比下降30.1%。國有資本經營預算支出7810元,同比增長283.4%

????2023年執行數一致。

????32023年全區國有資本經營預算收支決算平衡表

單位:萬元

調整預算數

執行數

決算數

調整預算數

執行數

決算數

7,810

7,810

7,810

7,810

7,810

7,810

、本級收入

7,810

7,810

7,810

、本級支出

7,810

7,810

7,810

、轉移性收入




二、轉移性支出




上級補助收入




調出資金




上年結轉




結轉結余




?

綜上所述,全區地方財政收入447486萬元,品迭各種轉移性收支,可用財力492576萬元,當年財力為1905265萬元,加上上年結轉298033萬元,全區總財力2203298萬元,減去地方財政支出2069978萬元,年末累計結轉結余133320萬元。

二、區本級收支決算情況

????(一)區本級收支決算情況

????1.一般公共預算

2023年區本級一般公共預算收入年初預算數為444500萬元,經區十九屆人大常委會第十七次會議審議通過的調整預算數(以下簡稱調整預算數)為431787萬元,決算數為432118萬元,同比增長7.0%,為調整預算的100.1%。加上上級補助、地方政府債務轉貸收入等,收入總量為1187209萬元。2023年區級一般公共預算支出年初預算數為610575萬元,調整預算數為681150萬元,決算數為678376萬元,同比增長1.2%,為調整預算的99.6%。加上補助鎮街支出、地方政府債務還本支出和安排預算穩定調節基金等,支出總量為1187209萬元。

????42023年區本級一般公共預算收支決算平衡表

單位:萬元

收入

調整預算數

執行數

決算數

支出

調整預算數

執行數

決算數

1,178,066

1,187,209

1,187,209

1,178,066

1,187,209

1,187,209

、本級收入

431,787

432,118

432,118

一、本級支出

681,150

678,376

678,376

稅收收入

254,000

254,308

254,308

二、轉移性支出

496,916

508,833

508,833

非稅收入

177,787

177,810

177,810

上解支出

59,637

59,910

59,910

、轉移性收入

746,279

755,091

755,091

補助鎮街支出(扣除上解)

118,850

118,956

118,956

市級補助收入

322,021

333,693

333,693

地方政府一般債務還本支出

260,397

260,397

260,397

調入資金

79,860

77,000

77,000

地方政府外債還本支出

- ??

174

174

地方政府一般債務轉貸收入

285,397

285,397

285,397

安排預算穩定調節基金

- ??

331

331

上年結轉

59,001

59,001

59,001

結轉下年

58,032

69,065

69,065

2.政府性基金預算

2023年區本級政府性基金預算收入年初預算數為2500萬元,調整預算數為7558萬元,決算數為7558萬元,同比增長196.9%,為調整預算的100%。加上地方政府債務轉貸收入、上級補助和上年結轉等,收入總量為1805828萬元。2023年區本級政府性基金預算支出年初預算數為417847萬元,調整預算數為1234112萬元,決算數為1252949萬元,同比增長37.6%,為調整預算的101.5%。加上上解市級支出、補助鎮街支出和結轉下年等,支出總量為1805828萬元。

52023年區本級政府性基金預算收支決算平衡表

單位:萬元

收入

調整預算數

執行數

決算數

支出

調整預算數

執行數

決算數

總計

1,805,827

1,805,828

1,805,828

總計

1,805,827

1,805,828

1,805,828

、本級收入

7,558

7,558

7,558

一、本級支出

1,234,112

1,252,949

1,252,949

、轉移性收入

1,798,269

1,798,270

1,798,270

二、轉移性支出

571,715

552,879

552,879

市級補助

977,594

977,595

977,595

上解市級

17,688

18,094

18,094

地方政府專項債券轉貸收入

587,500

587,500

587,500

補助鎮街支出

11,887

11,887

11,887

上年結轉

233,175

233,175

233,175

調出資金

79,860

77,000

77,000





地方政府專項債務還本支出

387,500

387,500

387,500





結轉結余

74,780

58,398

58,398

3.國有資本經營預算

2023年區本級國有資本經營預算收入年初預算數為10000萬元,調整預算數為7810萬元,決算數為7810萬元,同比下降30.1%,為調整預算的100%。無上年結轉,收入總量為7810萬元。2023年區本級國有資本經營預算支出年初預算數為0萬元,調整預算數為7810萬元,決算數為7810萬元,同比增長283.4%,為調整預算的100%。支出總量為7810萬元。

上述區本級地方財政收入完成447486萬元,品迭各種轉移性收支,當年財力為1774422萬元,加上上年結轉292176萬元,區本級總財力為2066598萬元,減去地方財政支出1939135萬元,年末累計結轉結余127463萬元。

????(二)區本級決算數與調整預算數差異情況

????經區第十九屆人大常委會第十七次會議審查批準,區本級2023年調整預算財力為1763708萬元,年終決算財力1774422萬元,較調整預算財力增加10714萬元。具體情況是:上級補助收入增加11673萬元,上解上級支出增加679萬元(減項),補助鎮街支出增加106萬元(減項),政府外債還本支出增加174萬元(減項)。區級收入增加331萬元,用于安排預算穩定調節基金,對當年財力無影響。

三、重點報告事項

????(一)上級財政補助資金的安排情況和下級轉移支付情況

????2023年,上級財政補助資金1311288萬元。其中,納入區級財力統籌安排使用123599萬元,專項補助資金1187689萬元。加上上年結轉298033萬元,按原項目納入2023年預算安排,共計1609321萬元,當年安排支出1476001萬元,年末累計結轉結余133320萬元。

????2023年,區級補助鎮街支出130843萬元,其中:體制補助67643萬元、專項補助38622萬元、結算補助45077萬元、鎮街上解20499萬元(減項)。

????(二)中央直達資金使用情況

2023年我區共收到直達資金125806萬元。并嚴格按照要求,快速將資金分配下達至有關部門和鎮街,主要用于義務教育、基本醫療、安居工程和基本財力保障等。截至2023年末,完成支出104085萬元,支出進度為82.73%(部分直達資金下達時間較晚,當年未支出)。同時,依托直達資金監控系統,加強監控預警,強化預警信息及問題數據的核實整改,確保直達資金下達、分配、使用的安全、規范、高效。

?

62023年巴南區中央直達資金使用情況表

單位:萬元

序號

直達資金項目名稱

下達金額

支出金額

進度%


合計

125,806

104,085

82.7

1

車輛購置稅收入補助地方資金

1,843

1,084

58.8

2

耕地建設與利用資金

5,472

1,065

19.5

3

農業防災減災和水利救災資金

302

20

6.6

4

基本公共衛生服務補助資金

8,398

8,398

100.0

5

困難群眾救助補助經費

7,320

7,285

99.5

6

林業改革發展資金

977

0

0.0

7

醫療服務與保障能力提升補助資金

1,877

1,630

86.9

8

醫療救助補助資金

1,081

1,081

100.0

9

學生資助補助經費

5,676

4,895

86.3

10

城鄉義務教育補助經費

7,705

7,574

98.3

11

殘疾人事業發展補助經費

138

138

100.0

12

計劃生育轉移支付資金

4,894

4,894

100.0

13

成品油稅費改革轉移支付

1,008

0

0.0

14

基本藥物制度補助資金

787

735.23

93.4

15

農村危房改造補助資金

99

99

100.0

16

中央財政城鎮保障性安居工程補助資金

9,266

3,233

34.9

17

優撫對象醫療保障經費

253

150.94

59.7

18

中央自然災害救災資金

439

160

36.4

19

優撫對象補助經費

4,777

4,387

91.8

20

就業補助資金

6,632

6,499

98.0

21

東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設補助資金

1,998

0

0.0

22

其他重點防洪工程補助資金

2,145

0

0.0

23

縣級基本財力保障機制獎補資金

17,130

15,519

90.6

24

中央財政銜接推進鄉村振興補助資金

1,430

1,430

100.0

25

疫情防控財力補助資金

8,200

7,888

96.2

26

增值稅留抵退稅資金轉移支付

23,114

23114

100.0

27

其他減稅降費資金轉移支付

2,800

2800

100.0

28

普惠金融發展專項資金

46

5.98

13.0

(三)“三保”情況

2023年,堅持“三保”支出優先的保障順序,通過控制行政運行成本、壓縮一般性支出、積極盤活存量資金等方式,切實兜牢“三保”底線。2023年全區“三保”支出442533萬元,其中保工資304178萬元、保運轉52725萬元、保基本民生85630萬元。

????(四)政府債務情況

2023年末,巴南區政府債務限額為269.81億元,在核定限額之內,其中:一般債務限額68.15億元,專項債務限額201.66億元。政府債務余額為269.81億元,其中:一般債務68.15億元,專項債務201.66億元。

2023年,巴南區爭取新增政府債券轉貸收入87.29億元。其中,新增債券22.5億元(一般債券2.5億元,專項債券20億元),主要用于:產業園區基礎設施、南彭火車站站前交通樞紐項目等,再融資債券64.79億元,用于償還到期政府債券本金。政府債務還本支出共計64.79億元。政府債務付息支出7.26億元。

(五)預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

2023年初,預算穩定調節基金余額為3169萬元。在預算執行過程中未動用預算穩定調節基金。年末超收收入331萬元,全部補充預算穩定調節基金,預算穩定調節基金2023年末余額為3500萬元。

2023年區本級預備費預算8000萬元,調整用于大健康及疫情防控經費等支出。

2023年全區一般公共預算結轉73861萬元,按原使用方向繼續用于農村綜合改革、中小學教育、老舊小區棚戶區改造、自然災害救災等領域。

(六)“三公”經費支出及政府采購情況

2023年,全區“三公”經費支出合計2573萬元,比年初預算數減少1802萬元。其中,因公出國(境)費減少119萬元,公務用車購置及運維費減少1561萬元,公務接待費減少122萬元。主要是區級各部門認真貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”和黨政機關過“緊日子”要求,從嚴從緊控制經費開支。

2023年,巴南區政府采購金額51224萬元。其中,區級采購金額43801萬元,鎮街采購金額7423萬元。

(七)預算績效管理情況

2023年,區財政認真落實全面實施預算績效管理相關要求。一是實現部門整體績效編制全覆蓋,279個一級預算單位和23個鎮街全部編制了部門整體績效目標。二是實現年初預算項目績效目標編制全覆蓋,預算項目543個,預算資金112125萬元。三是對新增項目中金額超過200萬元的,或已延續3年的重點項目開展事前績效評估。四是實現政策和項目資金績效自評全覆蓋,對2022年實施的4382個項目開展績效自評,涉及資金1519097萬元(含財政科室直支);組織281個一級預算單位和23個鎮街開展部門整體績效自評工作,涉及資金1099611萬元。五是開展項目績效財政重點評價工作,對9個政策和項目、3個整體部門的績效實施重點評價,涉及資金56577萬元。六是深入開展績效運行監控工作,重點監控了302個部門整體績效和2893個項目,涉及項目資金931817萬元。

(八)審計意見的整改落實情況

2023,?我區對標《2022年度市級預算執行審計查出問題整改責任清單》涉及巴南共計23個問題,截至2023年年底已全部整改。

2024年,重慶市審計局派出審計組依法對2023年度我區預算執行和決算草案編制進行審計,指出部分單位預算編制不完整、專項資金管理使用不規范等問題,并提出了相應處理意見,相關審計結果已納入2023年度區級預算執行及其他財政收支審計工作報告。目前,區財政局會同有關部門對照審計報告指出的問題,積極認真加以整改。一方面,進一步強化預算編制審核,指導相關單位完善基礎數據庫,嚴格按基礎信息定額標準編制預算,確保預算編制的準確性;另一方面,強化預算執行約束,督促單位做好專項資金項目管理,做好專項資金申報資料的真實性審核,進一步加強專項資金績效評價審核,提高資金使用效益。下一步,將對照審計發現問題,舉一反三,進一步加強財會監督、建立健全體制機制,嚴肅財經紀律,促進財政資金運行更加規范高效。

決算(草案)連同以上報告,請一并審議。

?

附件:重慶市巴南區2023年決算(草案)

?

?

?

?

?

?

?

附件

重慶市巴南區2023年決算

(草案)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20248


???

?

12023年全區一般公共預算收支決算表15

22023年區級一般公共預算收支決算表17

關于2023年區級一般公共預算收支決算的說明

32023年區級一般公共預算本級支出決算表22

42023年區級一般公共預算基本支出決算表(按經濟分類科目)39

52023年區級一般公共預算基本建設支出決算表41

62023年區級一般公共預算轉移支付收支決算表44

72023年區級一般公共預算轉移支付支出決算表(分地區)47

82023年區級一般公共預算轉移支付支出決算表(分項目)49

關于2023年區級一般公共預算轉移支付收支決算的說明

92023年全區政府性基金預算收支決算表52

102023年區級政府性基金預算收支決算表53

關于2023年區級政府性基金預算收支決算的說明

112023年區級政府性基金預算本級支出決算表56

122023年區級政府性基金預算轉移支付收支決算表58

132023年區級政府性基金預算轉移支付支出決算表(分地區)59

142023年區級政府性基金預算轉移支付支出決算表(分項目)60

152023年全區國有資本經營預算收支決算表61

162023年區級國有資本經營預算收支決算表62

???關于2023年區級國有資本經營預算收支決算的說明

172023巴南區社會保險基金預算收入決算表65

182023巴南區社會保險基金預算支出決算表67

192023巴南區社會保險基金預算結余決算表68

關于2023巴南區社會保險基金預算收支決算的說明

202023巴南區政府債務限額、余額、發行及還本付息決算情況表70

212023巴南區政府債券使用情況表71

222023巴南區專項債券項目實施進度情況表74

232023巴南區政府債務相關情況表76

242023巴南區政府債務指標表78

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

2023年全區一般公共預算收支決算表

?

單位:萬元

決算數

決算數為
上年決算數
%

決算數

決算數為
上年決算數
%

1,192,005

117.18

1,192,005

117.18

本級收入合計

432,118

106.97

本級支出合計

797,332

97.67

一、稅收收入

254,308

115.26

一、一般公共服務支出

73,432

73.72

增值稅

62,466

152.30

二、外交支出

- ??


企業所得稅

35,152

111.95

三、國防支出

2,322

26.63

個人所得稅

6,775

100.97

四、公共安全支出

62,640

95.79

資源稅

7,966

135.41

五、教育支出

169,815

100.59

城市維護建設稅

10,789

104.54

六、科學技術支出

16,200

100.44

房產稅

14,668

122.33

七、文化旅游體育與傳媒支出

18,545

104.02

印花稅

11,463

124.98

八、社會保障和就業支出

142,733

120.63

城鎮土地使用稅

43,530

146.05

九、衛生健康支出

84,672

92.74

土地增值稅

19,237

77.11

十、節能環保支出

28,908

100.23

耕地占用稅

6,513

53.40

十一、城鄉社區支出

45,522

99.96

契稅

35,510

96.13

十二、農林水支出

56,923

100.57

煙葉稅

- ??


十三、交通運輸支出

21,672

179.72

環境保護稅

197

83.83

十四、資源勘探工業信息等支出

9,214

52.05

車船稅



十五、商業服務業等支出

5,120

131.21

其他稅收收入

42

116.67

十六、金融支出

255

8.60

二、非稅收入

177,810

97.00

十七、援助其他地區支出

- ??


專項收入

11,467

100.50

十八、自然資源海洋氣象等支出

2,197

82.94

行政事業性收費收入

9,290

119.21

十九、住房保障支出

32,201

88.99

罰沒收入

15,656

169.00

二十、糧油物資儲備支出

1,297

11790.91

國有資源(資產)有償使用收入

140,948

91.38

二十一、災害防治及應急管理支出

9,691

99.06

捐贈收入



二十二、其他支出

- ??


政府住房基金收入

449

76.88

二十三、債務付息支出

13,969

99.62

其他收入



二十四、債務發行費用支出

4

100

轉移性收入合計

759,887


轉移性支出合計

394,673


一、市級補助收入

333,693


一、上解支出

59,910


二、動用預算穩定調節基金

- ??


二、地方政府債務還本支出

260,397


三、調入資金

77,000


三、安排預算穩定調節基金

331


四、地方政府債務收入

285,397


四、地方政府外債還本支出

174


五、上年結轉

63,797


五、結轉下年

73,861


注:由于四舍五入因素,部分分項加和與總計可能略有差異,下同。
2

?

2023年區本級一般公共預算收支決算表

?

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

840,546

1,178,066

1,187,209

1,187,209



本級收入合計

444,500

431,787

432,118

432,118

100.1

107.0

一、稅收收入

282,500

254,000

254,308

254,308

100.1

115.3

增值稅

54,400

62,692

62,466

62,466

99.6

152.3

企業所得稅

40,000

35,000

35,152

35,152

100.4

111.9

個人所得稅

8,500

6,743

6,775

6,775

100.5

101.0

資源稅

7,500

7,900

7,966

7,966

100.8

135.4

城市維護建設稅

13,000

10,761

10,789

10,789

100.3

104.5

房產稅

15,000

14,623

14,668

14,668

100.3

122.3

印花稅

11,000

11,349

11,463

11,463

101.0

125.0

城鎮土地使用稅

38,000

40,458

43,530

43,530

107.6

146.1

土地增值稅

32,000

22,943

19,237

19,237

83.8

77.1

耕地占用稅

15,600

6,511

6,513

6,513

100.0

53.4

契稅

47,300

34,783

35,510

35,510

102.1

96.1

煙葉稅



- ??

- ??



環境保護稅

200

195

197

197

101.0

83.8

車船稅







其他稅收收入


42

42

42

100.0

116.7

二、非稅收入

162,000

177,787

177,810

177,810

100.0

97.0

專項收入

12,000

11,444

11,467

11,467

100.2

100.5

行政事業性收費收入

10,000

9,290

9,290

9,290

100.0

119.2

罰沒收入

10,000

15,656

15,656

15,656

100.0

169.0

國有資源(資產)有償使用收入

129,400

140,948

140,948

140,948

100.0

91.4

捐贈收入


- ??





政府住房基金收入

600

449

449

449

100.0

102.3

其他收入







轉移性收入合計

396,046

746,279

755,091

755,091



一、市級補助收入

232,285

322,021

333,693

333,693



二、動用預算穩定調節基金


- ??

- ??

- ??



三、調入資金

39,860

79,860

77,000

77,000



四、地方政府債務收入

64,900

285,397

285,397

285,397



五、上年結轉

59,001

59,001

59,001

59,001



?

?

?

?

2023年區本級一般公共預算收支決算表

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

840,546

1,178,066

1,187,209

1,187,209

100.8


本級支出合計

610,575

681,150

678,376

678,376

99.6

101.2

一、一般公共服務支出

53,807

36,200

43,693

43,693

120.7

69.4

二、外交支出


- ??

- ??

- ??



三、國防支出

4,391

1,970

2,164

2,164

109.8

25.3

四、公共安全支出

60,095

56,700

61,709

61,709

108.8

96.0

五、教育支出

172,843

169,000

169,815

169,815

100.5

100.6

六、科學技術支出

1,692

16,200

16,200

16,200

100.0

100.4

七、文化旅游體育與傳媒支出

6,412

17,000

16,901

16,901

99.4

104.4

八、社會保障和就業支出

86,836

88,200

107,109

107,109

121.4

150.8

九、衛生健康支出

57,634

67,000

78,799

78,799

117.6

96.7

十、節能環保支出

5,860

28,200

25,878

25,878

91.8

94.5

十一、城鄉社區支出

29,578

57,134

34,355

34,355

60.1

123.1

十二、農林水支出

45,701

43,000

35,241

35,241

82.0

96.8

十三、交通運輸支出

21,105

45,200

20,508

20,508

45.4

190.4

十四、資源勘探工業信息等支出

8,935

5,000

9,214

9,214

184.3

52.1

十五、商業服務業等支出

2,279

4,700

5,120

5,120

108.9

131.2

十六、金融支出

275

175

255

255

145.7

8.6

十七、援助其他地區支出


- ??

- ??

- ??



十八、自然資源海洋氣象等支出

1,470

1,900

2,197

2,197

115.6

88.3

十九、住房保障支出

24,613

24,000

26,725

26,725

111.4

90.4

二十、糧油物資儲備支出



1,297

1,297



二十一、災害防治及應急管理支出

6,678

7,200

7,223

7,223

100.3

95.9

二十二、預備費

8,000

- ??

- ??

- ??



二十三、其他支出







二十四、債務付息支出

12,371

12,367

13,969

13,969

113.0

99.6

二十五、債務發行費用支出


4

4

4

100.0

100.0

轉移性支出合計

229,971

496,916

508,833

508,833



一、上解支出

65,950

59,637

59,910

59,910



二、補助鎮街支出

99,121

118,850

118,956

118,956



三、地方政府債務還本支出

64,900

260,397

260,571

260,571



四、安排預算穩定調節基金



331

331



五、結轉下年


58,032

69,065

69,065



?


關于2023年區本級一般公共預算收支

決算的說明

?

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

本表直觀反映2023年區級一般公共預算收入與支出的平衡關系。收入總計(本級收入合計+轉移性收入合計)=支出總計(本級支出合計+轉移性支出合計)。

其他稅收收入主要是以前年度欠繳的營業稅。

一、2023年區本級一般公共預算收入

2023年區本級一般公共預算收入年初預算數為444500萬元,調整預算數為431787萬元,決算數為432118萬元,為上年決算數的107.0%,其中:稅收收入254308萬元,為上年決算數的115.3%;非稅收入177810萬元,為上年決算數的97.0%

一般公共預算本級收入加上上級補助、地方政府債務轉貸收入等,收入總計1187209萬元。

二、2023年區本級一般公共預算支出

2023年本級一般公共預算支出年初預算數為610575萬元,調整預算數為681150萬元,執行數為678376萬元,決算數為678376萬元,為上年決算數的101.2%。

一般公共預算本級支出加上補助鎮街支出、安排預算穩定調節基金等,支出總計1187209萬元。


3

2023年區本級一般公共預算支出決算表

單位:萬元

決算數

一般公共預算本級支出合計

678,376

一般公共服務支出

43,692

人大事務

1,819

行政運行

1,252

一般行政管理事務

13

人大會議

200

人大監督

91

人大代表履職能力提升

191

事業運行

70

其他人大事務支出

3

政協事務

1,728

行政運行

1,171

一般行政管理事務

8

參政議政

495

事業運行

55

政府辦公廳()及相關機構事務

7,253

行政運行

2,059

一般行政管理事務

2,066

專項業務及機關事務管理

73

政務公開審批

1,531

信訪事務

345

事業運行

850

其他政府辦公廳()及相關機構事務支出

329

發展與改革事務

2,108

行政運行

804

戰略規劃與實施

455

事業運行

243

其他發展與改革事務支出

606

統計信息事務

1,390

行政運行

594

一般行政管理事務

10

信息事務

223

專項統計業務

25

專項普查活動

200

統計抽樣調查

277

事業運行

61

財政事務

6,628

行政運行

2,379

一般行政管理事務

487

信息化建設

5

事業運行

651

其他財政事務支出

3,106

稅收事務

4,271

行政運行

2,806

稅收業務

1,465

審計事務

440

審計業務

440

紀檢監察事務

2,786

行政運行

1,999

一般行政管理事務

623

事業運行

97

其他紀檢監察事務支出

67

商貿事務

1,250

行政運行

850

一般行政管理事務

16

招商引資

143

事業運行

241

民族事務

20

民族工作專項

20

檔案事務

417

行政運行

389

檔案館

28

民主黨派及工商聯事務

730

行政運行

345

一般行政管理事務

293

事業運行

77

其他民主黨派及工商聯事務支出

15

群眾團體事務

1,050

行政運行

269

事業運行

163

其他群眾團體事務支出

618

黨委辦公廳()及相關機構事務

1,995

行政運行

989

一般行政管理事務

817

事業運行

189

組織事務

1,633

行政運行

992

一般行政管理事務

605

事業運行

36

宣傳事務

1,519

行政運行

585

事業運行

114

其他宣傳事務支出

820

統戰事務

986

行政運行

389

事業運行

85

其他統戰事務支出

511

對外聯絡事務

10

其他對外聯絡事務支出

10

其他共產黨事務支出

4,120

行政運行

893

一般行政管理事務

2,713

事業運行

183

其他共產黨事務支出

331

網信事務

388

行政運行

149

一般行政管理事務

7

信息安全事務

70

事業運行

163

市場監督管理事務

398

其他市場監督管理事務

398

其他一般公共服務支出

754

其他一般公共服務支出

754

國防支出

2,164

國防動員

2,164

兵役征集

358

人民防空

1,454

民兵

338

其他國防動員支出

14

公共安全支出

61,709

公安

60,140

行政運行

54,725

信息化建設

1,000

執法辦案

731

其他公安支出

3,684

司法

1,569

行政運行

811

一般行政管理事務

241

基層司法業務

178

普法宣傳

33

公共法律服務

75

國家統一法律職業資格考試

30

社區矯正

35

法治建設

70

事業運行

75

其他司法支出

21

教育支出

169,815

教育管理事務

955

行政運行

568

其他教育管理事務支出

387

普通教育

152,143

學前教育

3,359

小學教育

68,933

初中教育

30,376

高中教育

26,786

其他普通教育支出

22,690

職業教育

13,668

中等職業教育

13,508

技校教育

160

特殊教育

608

特殊學校教育

552

其他特殊教育支出

57

進修及培訓

1,992

教師進修

1,215

干部教育

775

其他進修及培訓

2

其他教育支出

448

其他教育支出

448

科學技術支出

16,201

科學技術管理事務

7,373

行政運行

282

其他科學技術管理事務支出

7,090

應用研究

1,467

社會公益研究

1,467

技術研究與開發

7,112

科技成果轉化與擴散

6,962

共性技術研究與開發

16

其他技術研究與開發支出

134

科學技術普及

249

機構運行

169

科普活動

79

文化旅游體育與傳媒支出

16,901

文化和旅游

14,108

行政運行

373

一般行政管理事務

2,422

圖書館

651

文化活動

160

群眾文化

270

文化創作與保護

102

文化和旅游市場管理

385

文化和旅游管理事務

504

其他文化和旅游支出

9,241

文物

380

文物保護

253

博物館

127

體育

712

行政運行

188

體育場館

298

群眾體育

13

其他體育支出

213

新聞出版電影

57

出版發行

57

廣播電視

1,635

傳輸發射

31

廣播電視事務

1,604

其他文化旅游體育與傳媒支出

9

宣傳文化發展專項支出

9

社會保障和就業支出

107,109

人力資源和社會保障管理事務

3,453

行政運行

2,462

一般行政管理事務

167

勞動保障監察

5

就業管理事務

88

社會保險經辦機構

366

勞動關系和維權

5

引進人才費用

115

其他人力資源和社會保障管理事務支出

245

民政管理事務

1,207

行政運行

827

行政區劃和地名管理

20

基層政權建設和社區治理

80

其他民政管理事務支出

280

行政事業單位養老支出

56,249

行政單位離退休

77

事業單位離退休

85

機關事業單位基本養老保險繳費支出

18,766

機關事業單位職業年金繳費支出

11,840

其他行政事業單位養老支出

25,481

就業補助

7,733

就業創業服務補貼

430

職業培訓補貼

119

社會保險補貼

3,210

公益性崗位補貼

82

就業見習補貼

619

高技能人才培養補助

481

促進創業補貼

635

其他就業補助支出

2,156

撫恤

3,829

死亡撫恤

3,380

傷殘撫恤

4

光榮院

183

其他優撫支出

263

退役安置

3,489

退役士兵安置

1,404

軍隊移交政府的離退休人員安置

516

軍隊移交政府離退休干部管理機構

39

退役士兵管理教育

1

軍隊轉業干部安置

1,523

其他退役安置支出

6

社會福利

9,200

兒童福利

618

老年福利

7,701

殯葬

209

養老服務

657

其他社會福利支出

16

殘疾人事業

2,665

行政運行

131

一般行政管理事務

7

殘疾人康復

40

殘疾人體育

11

殘疾人生活和護理補貼

894

其他殘疾人事業支出

1,583

最低生活保障

14,298

城市最低生活保障金支出

12,355

農村最低生活保障金支出

1,943

臨時救助

203

臨時救助支出

122

流浪乞討人員救助支出

81

特困人員救助供養

1,403

城市特困人員救助供養支出

1,403

其他生活救助

18

其他城市生活救助

18

退役軍人管理事務

1,584

行政運行

888

擁軍優屬

273

事業運行

79

其他退役軍人事務管理支出

344

財政代繳社會保險費支出

1,164

財政代繳其他社會保險費支出

1,164

其他社會保障和就業支出

615

其他社會保障和就業支出

615

衛生健康支出

78,799

衛生健康管理事務

13,684

行政運行

1,070

一般行政管理事務

104

其他衛生健康管理事務支出

12,510

公立醫院

4,197

綜合醫院

1,039

中醫(民族)醫院

249

精神病醫院

100

婦幼保健醫院

2,009

其他公立醫院支出

800

基層醫療衛生機構

1,664

城市社區衛生機構

200

其他基層醫療衛生機構支出

1,464

公共衛生

27,531

疾病預防控制機構

3,356

衛生監督機構

709

婦幼保健機構

781

精神衛生機構

10

其他專業公共衛生機構

374

基本公共衛生服務

10,548

重大公共衛生服務

1,628

突發公共衛生事件應急處理

8,679

其他公共衛生支出

1,445

中醫藥

251

中醫(民族醫)藥專項

251

計劃生育事務

10,057

計劃生育服務

9,994

其他計劃生育事務支出

63

行政事業單位醫療

12,991

行政單位醫療

3,313

事業單位醫療

8,428

公務員醫療補助

1,186

其他行政事業單位醫療支出

64

醫療救助

4,144

城鄉醫療救助

3,711

其他醫療救助支出

433

優撫對象醫療

13

優撫對象醫療補助

13

醫療保障管理事務

3,325

行政運行

743

信息化建設

5

醫療保障政策管理

250

醫療保障經辦事務

32

其他醫療保障管理事務支出

2,295

其他衛生健康支出

942

其他衛生健康支出

942

節能環保支出

25,878

環境保護管理事務

1,402

行政運行

1,019

一般行政管理事務

303

生態環境保護宣傳

81

環境監測與監察

1,038

其他環境監測與監察支出

1,038

污染防治

11,028

大氣

825

水體

1,575

噪聲

16

固體廢棄物與化學品

8,534

土壤

58

其他污染防治支出

20

自然生態保護

11,882

農村環境保護

11,662

生物及物種資源保護

220

天然林保護

382

森林管護

60

其他天然林保護支出

321

退耕還林還草

146

其他退耕還林還草支出

146

城鄉社區支出

34,355

城鄉社區管理事務

9,114

行政運行

1,635

一般行政管理事務

3

城管執法

1,229

工程建設管理

187

其他城鄉社區管理事務支出

6,060

城鄉社區規劃與管理

248

城鄉社區規劃與管理

248

城鄉社區公共設施

15,034

小城鎮基礎設施建設

12,891

其他城鄉社區公共設施支出

2,144

城鄉社區環境衛生

6,638

城鄉社區環境衛生

6,638

建設市場管理與監督

2,053

建設市場管理與監督

2,053

其他城鄉社區支出

1,268

其他城鄉社區支出

1,268

農林水支出

35,241

農業農村

16,903

行政運行

1,843

一般行政管理事務

17

事業運行

2,209

科技轉化與推廣服務

680

病蟲害控制

126

農產品質量安全

29

執法監管

43

行業業務管理

14

防災救災

50

穩定農民收入補貼

321

農業生產發展

7,453

農村合作經濟

311

農產品加工與促銷

246

農村社會事業

38

農業資源保護修復與利用

249

漁業發展

107

農田建設

2,327

其他農業農村支出

839

林業和草原

8,294

行政運行

498

一般行政管理事務

286

事業機構

2,171

森林資源培育

1,220

森林資源管理

721

森林生態效益補償

11

動植物保護

15

執法與監督

9

貸款貼息

49

林業草原防災減災

3,295

其他林業和草原支出

19

水利

6,914

行政運行

760

一般行政管理事務

160

水利行業業務管理

1,509

水利工程建設

35

水利工程運行與維護

1,829

水利執法監督

31

水土保持

82

水資源節約管理與保護

229

水文測報

528

防汛

128

抗旱

157

農村水利

166

大中型水庫移民后期扶持專項支出

614

其他水利支出

683

鞏固脫貧銜接鄉村振興

1,820

一般行政管理事務

4

生產發展

1,699

事業運行

101

其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出

16

農村綜合改革

440

對村級公益事業建設的補助

440

普惠金融發展支出

870

農業保險保費補貼

686

創業擔保貸款貼息及獎補

184

交通運輸支出

20,508

公路水路運輸

17,322

行政運行

407

公路建設

9,118

公路養護

3,606

公路運輸管理

3,386

海事管理

233

其他公路水路運輸支出

573

鐵路運輸

113

鐵路安全

8

其他鐵路運輸支出

105

車輛購置稅支出

2,506

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

2,506

其他交通運輸支出

568

其他交通運輸支出

568

資源勘探工業信息等支出

9,215

資源勘探開發

4,524

其他資源勘探業支出

4,524

制造業

400

其他制造業支出

400

工業和信息產業監管

3,386

行政運行

738

一般行政管理事務

23

產業發展

1,420

事業運行

497

其他工業和信息產業監管支出

708

支持中小企業發展和管理支出

905

中小企業發展專項

905

商業服務業等支出

5,120

商業流通事務

2,773

行政運行

516

其他商業流通事務支出

2,257

涉外發展服務支出

867

其他涉外發展服務支出

867

其他商業服務業等支出

1,480

服務業基礎設施建設

1,480

金融支出

255

金融部門監管支出

240

金融部門其他監管支出

240

其他金融支出

15

自然資源海洋氣象等支出

2,197

自然資源事務

2,085

自然資源利用與保護

177

事業運行

1,303

其他自然資源事務支出

605

氣象事務

113

氣象事業機構

85

其他氣象事務支出

28

住房保障支出

26,725

保障性安居工程支出

14,253

廉租住房

487

棚戶區改造

208

農村危房改造

409

公共租賃住房

291

保障性住房租金補貼

836

老舊小區改造

5,114

住房租賃市場發展

2,456

保障性租賃住房

3,504

其他保障性安居工程支出

948

住房改革支出

12,472

住房公積金

12,430

購房補貼

42

糧油物資儲備支出

1,297

糧油物資事務

30

設施建設

30

糧油儲備

1,267

儲備糧()庫建設

1,267

災害防治及應急管理支出

7,222

應急管理事務

2,313

行政運行

721

一般行政管理事務

13

安全監管

187

應急救援

525

事業運行

391

其他應急管理支出

476

消防救援事務

4,356

消防應急救援

4,356

自然災害防治

225

地質災害防治

192

森林草原防災減災

3

其他自然災害防治支出

30

自然災害救災及恢復重建支出

258

自然災害救災補助

80

其他自然災害救災及恢復重建支出

178

其他災害防治及應急管理支出

71

其他災害防治及應急管理支出

71

債務付息支出

13,968

地方政府一般債務付息支出

13,968

地方政府一般債券付息支出

13,805

地方政府向國際組織借款付息支出

164

債務發行費用支出

4

地方政府一般債務發行費用支出

4

注:本表詳細反映2023年一般公共預算本級支出情況,按規定細化到功能分類項級科目。


4

2023年區級一般公共預算基本支出決算表

(按經濟分類科目)

單位:萬元

394,108

機關工資福利支出

121,597

工資獎金津補貼

79,393

社會保障繳費

26,615

住房公積金

5,651

其他工資福利支出

9,938

機關商品和服務支出

54,973

辦公經費

19,369

會議費

45

培訓費

234

專用材料購置費

195

委托業務費

25,645

公務接待費

68

因公出國(境)費用

18

公務用車運行維護費

1,856

維修(護)費

424

其他商品和服務支出

7,119

對事業單位經常性補助

177,808

工資福利支出

151,923

商品和服務支出

25,885

對個人和家庭的補助

39,730

社會福利和救助

11,528

離退休費

19,680

其他對個人和家庭補助

8,522

注:本表反映2023年一般公共預算基本支出(決算數),按規定細化到經濟分類款級

科目。

?

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5

2023年區本級一般公共預算基本建設

支出決算表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

19915

30431

一般公共服務支出

100

313

其中:區電子政務外網升級改造建設項目

100

313

國防支出

0

629

其中:2023年人民防空建設發展專項地方資金

0

421

2023年人民防空建設發展專項地方資金巴南區李家沱人防工程

0

207

教育支出

262

578

其中:李家沱小學校教學樓屋面防水處理工程

0

6

清華小學校舍外墻破順修復項目

0

20

清華小學室外運動場改造項目

45

20

操場裂縫及外圍網排危整改

0

26

廁所防漏整改

12

11

學校游泳場館項目(箭灘河小學)

205

196

學堂灣學校游泳池建設工程

0

298

社會保障和就業支出

0

300

區殘疾人康復中心

0

300

衛生健康支出

0

6406

其中:2022年新增政府一般債券資金疾控中心整體遷建項目

0

800

2023年第六批政府債券資金巴南區疾病預防控制中心整體搬遷工程項目

0

889

公立醫院綜合改革資金(區人民醫院騰空救治新冠肺炎患者補助)

0

800

醫療事業支出

0

3517

社保轉移支付-南泉街道社區衛生服務中心配套用房項目

0

100

住院部改擴建工程

0

100

社保轉移支付-蓮花社服中心建設資金

0

200

節能環保支出

7308

11696

其中:巴南區婁溪溝箱涵流域排水管網新改建項目

0

523

豐增路項目資金

0

6165

城市燃氣管道等老化更新改造2022年中央預算內投資

6582

2115

2021年高標準農田建設項目

0

1153

2022年鄉村振興-2022年接龍鎮塘邊村高標準農田建設項目中央

0

1013

2023年中央農田建設補助資金-2022年木洞片區丘陵山區高標準農田改造提升示范項目

726

726

城鄉社區支出

125

2532

其中:2022年市級農業相關轉移支付資金預算指標-2021年高標準建設農田六標

0

244

2021年中央財政農田建設補助資金預算指標-2021年高標準農田建設項目

0

637

2022年鄉村振興-2022年接龍鎮塘邊村等村高標準農田建設項目中央

0

497

2021年高標準農田建設項目五標

0

123

2023年城鄉融合發展及鄉村振興資金-2021年高標準農田建設項目五標區級

0

149

2021年高標準農田建設項目五標區級

0

30

2020年高標準農田建設項目區級

0

15

2023年中央耕地建設與利用資金藏糧于地藏糧于技-2023年東溫泉鎮丘陵山區高標準農田改造提升示范項目

0

247

2023年中央耕地建設與利用資金-2023年惠民街道等4個街道丘陵山區高標準農田改造提升示范項目

0

73

2023年中央耕地建設與利用資金-2023年石龍鎮丘陵山區高標準農田改造提升示范項目

0

146

2021-2022事一議尾款

42

28

石龍2021-2022事一議尾款

0

111

2022年一事一議項目尾款

44

44

2021-2022年一事一議尾款

0

150

2022年一事一議財政獎補項目(尾款)

39

39

交通運輸支出

886

710

其中:2022年部分交通補助資金預算2022年普通公路防災搶險保通專項資金

30

30

提前下達2022年普通公路建設市級補助預撥資金普通公路建設以獎代補市級補助預撥資金

856

500

四好農村路建設輔仁村及沙井村公路

0

180

住房保障支出

11234

7110

其中:城市棚戶區改造補助資金

216

208

蓮花街道老舊小區改造提升項目工程進度款

0

478

城鎮老舊小區改造補助資金

2676

2676

老舊小區改造提升項目勘察設計費

0

181

老舊小區改造提升工程可研設計監理費

0

262

中央財政保障性安居工程補助資金

3240

840

魚洞老舊小區改造提升項目進度款

0

948

保障性安居工程2022年第三批中央預算內投資

5102

1518

其他支出

0

159

其中:彩票公益金與區縣分成清算圣燈山鎮河桐路道路硬化項目

0

159

?

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?

?

?

?

?

?

?

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6

2023年區本級一般公共預算轉移支付收支決算表

?

單位:萬元

決算數

決算數

轉移性收入合計

755,091

轉移性支出合計

508,833

一、市級補助收入

333,693

一、上解市級支出

59,910

(一)稅收返還

34,696

二、補助鎮街支出

118,956

1)所得稅基數返還

1,775

(一)一般性轉移支付支出

92,221

2)增值稅稅收返還

5,118

體制補助

67,643

3)增值稅五五分享稅收返還

25,784

結算補助

24,578

4)消費稅稅收返還

2,019

上解收入(減項)


(二)一般性轉移支付收入

247,542



體制補助支出

987



均衡性轉移支付支出

33,577



縣級基本財力保障機制獎補資金支出

4,117



產糧()大縣獎產糧()大縣獎勵資金收入

1,242



重點生態功能區轉移支付支出

4,144



固定數額補助支出

18,531



鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入

4,127



貧困地區轉移支付支出




其他一般性轉移支付支出

306



公共安全共同財政事權轉移支付支出

4,474



教育共同財政事權轉移支付支出

26,097



科學技術共同財政事權轉移支付收入

404



文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出

653



社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出

35,079



醫療衛生共同財政事權轉移支付支出

24,123



節能環保共同財政事權轉移支付支出

349



農林水共同財政事權轉移支付支出

24,286



交通運輸共同財政事權轉移支付收入

11,401



住房保障共同財政事權轉移支付支出

13,123



災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入

5,600



結算補助

25,722



增值稅留抵退稅轉移支付收入

6,400



其他退稅減稅降費轉移支付收入

2,800



(二)專項轉移支付收入

51,455



201一般公共服務支出

140

(二)專項轉移支付補助

26,735

203國防支出

1,112

一般公共服務

462

205教育支出

100

國防

32

206科學技術支出

6,436

公共安全

60

207文化體育與傳媒支出

1,050

文化體育與傳媒

50

208社會保障和就業支出

692

社會保障和就業

9,313

210醫療衛生與計劃生育支出

1,235

醫療衛生與計劃生育

3,563

211節能環保支出

1,787

節能環保

2,134

212城鄉社區支出

- ??

城鄉社區

859

213農林水支出

7,282

農林水

5,418

214交通運輸支出

4,154

交通運輸

481

215資源勘探信息等支出

10,850

資源勘探信息等


216商業服務業等支出

4,547

住房保障

3,464

220自然資源海洋氣象等支出

35

災害防治及應急管理

900

221住房保障支出

8,507

轉移性支出


222糧油物資儲備支出

2,087

抗疫特別國債


224災害防治及應急管理支出

1,441



二、地方政府一般債務轉貸收入

285,397



(一)新增債券

25,000



(二)再融資債券

260,397



三、調入資金

77,000

三、地方政府一般債務還本支出

260,571

(一)政府性基金調入

77,000

(一)地方政府一般債券還本支出

260,397

(二)國有資本經營預算調入


(二)地方政府向國際組織借款還本支出

174

四、調入預算穩定調節基金


四、安排預算穩定調節基金

331

五、上年結余

59,001

五、結轉下年

69,065

?

注:收入總計(本級收入合計+轉移性收入合計)=支出總計(本級支出合計+轉移性支出合計)。


7

2023年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表

(分地區)

單位:萬元

執行數


小計

一般性轉移支付

專項轉移支付

補助鎮街合計

118,956

92,221

26,735

花溪街道

8,575

6,875

1,700

南泉街道

6,752

5,911

841

界石鎮

7,405

5,699

1,706

南彭街道

5,887

4,799

1,089

惠民街道

4,133

2,778

1,355

木洞鎮

6,532

5,265

1,267

雙河口鎮

2,997

2,441

556

麻柳嘴鎮

3,825

3,207

618

豐盛鎮

3,083

2,561

522

二圣鎮

3,298

2,300

998

東溫泉鎮

6,187

4,631

1,556

姜家鎮

3,685

2,722

963

天星寺鎮

2,630

2,023

607

接龍鎮

6,897

4,835

2,062

石灘鎮

2,514

2,175

339

石龍鎮

3,997

2,833

1,164

一品街道

3,547

2,953

594

圣燈山鎮

4,495

3,604

891

安瀾鎮

5,015

4,200

815

李家沱街道

7,460

5,788

1,673

龍洲灣街道

5,917

4,941

976

魚洞街道

6,453

4,997

1,455

蓮花街道

7,672

4,684

2,988


8

2023年區本級一般公共預算轉移支付支出決算表

(分項目)

單位:萬元

決算數

補助鎮街合計

118,956

一、一般性轉移支付

92,221

1.體制補助

67,643

2.結算補助

24,578

二、專項轉移支付

26,735

優撫生活補助資金

5,159

新冠感染疫情防控鎮街處置經費

3,196

鄉村振興資金

2,940

老舊小區改造

2,890

就業補助資金

2,347

一事一議

1,923

耕地恢復補足資金

1,448

重點優撫對象醫療補助

679

自然災害救災資金

519

南環小學市政道路后續建設

438

四好農村公路建設資金

419

公司關閉補助資金及二類費用

367

節日慰問城鄉困難群眾

358

鎮鄉產業發展獎補資金

237

周轉房排危整治經費

232

新增政府一般債券資金(城鎮老舊小區改造經費)

218

節日慰問

192

村(社區)社保協管員補助

155

四山違法建筑整治經費

150

基層政權建設補助資金

110

農村基礎設施建設資金

100

鎮街管網項目建設經費

99

財金協同支持鄉鎮產業發展

97

違法建筑整治經費

92

公廁提質增量項目資金

85

天然氣安裝及供水

80

場鎮清掃保潔服務

78

公租房片區人行道、車行道安裝物理隔離設施

77

社區治理專項資金

74

社區養老服務設施建設獎補資金

72

專職消防隊建設資金

61

基層治理(平安及法治建設)獎補資金

60

原錄用鄉鎮企業干部待遇補差

60

人居環境整治項目

55

污水管理網建設資金

54

義務兵優待金

53

冬春救助資金

52

景區旅游管護資金

50

市政道路基礎設施建設

50

存量違法建筑整治經費

50

市對區考核獎勵經費和市對區考核工作經費

47

市政綜合整治資金

44

地災降險排危資金

41

社會工作服務補助資金

40

黨員教育實訓基地運行經費

30

花神路水毀補助

28

安保工程

24

民兵事業費

24

821森林防火資金

23

特困人員照料護理費

20

民政優撫資金

18

市級林業改革發展和林業生態保護恢復專項資金

13

農村公路養護工程項目資金

10

國防動員經費(民兵訓練基地看護經費)

8

高碑村月斧山坪塘和堰溝灣山坪塘整治

8

小龍村和巴聯村水毀項目

6

物業管理服務

6

市政管理維護

6

撫恤金

1

?


關于2023年區本級一般公共預算轉移

支付收支決算的說明

?

轉移支付是政府以實現各地基本公共服務均等化為主旨,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡支付。轉移支付類型主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

一、2023年市級對我區轉移支付情況

2023年市級對我區轉移支付年初預算數為232285萬元,調整預算數為322021萬元執行數為333693萬元決算數為333693萬元,為上年決算數的105.7%

二、2023年區對鎮街轉移支付情況

2023年區對鎮街轉移支付年初預算數為99121萬元,調整預算數為118850萬元,執行數為118956萬元,決算數為118956萬元,為上年決算數的81.3%主要鎮街的民政、種糧直補等資金納入“一卡通”發放后,資金指標分配到主管部門。


9

2023年全區政府性基金預算收支決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

決算數

決算數

1,806,889

1,806,889

本級收入合計

7,558

本級支出合計

1,264,836

一、污水處理費收入

2,613

一、文化旅游體育與傳媒支出


二、其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入

4,945

二、社會保障和就業支出

2,439



三、節能環保支出




四、城鄉社區支出

973,130



五、農林水支出

16,792



六、交通運輸支出




七、資源勘探工業信息等支出




八、其他支出

213,682



九、債務付息支出

58,783

轉移性收入合計

1,799,331

十、債務發行費用支出

10

一、上級補助收入

977,595

轉移性支出合計

542,053

二、地方政府債務收入

587,500

一、上解支出

18,094

地方政府債券收入(新增)

200,000

二、調出資金

77,000

地方政府債券收入(再融資)

387,500

三、地方政府債務還本支出(再融資)

387,500

三、上年結轉

234,236

四、結轉下年

59,459


10

2023年區本級政府性基金預算收支決算表

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

606,292

1,805,827

1,805,828

1,805,828

100.0


本級收入合計

2,500

7,558

7,558

7,558

100.0

296.9

一、污水處理費收入

2,500

2,813

2,613

2,613

92.9

102.6

二、其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入


4,745

4,945

4,945

104.2


轉移性收入合計

603,792

1,798,269

1,798,270

1,798,270



一、市級補助收入

220,617

977,594

977,595

977,595



二、地方政府債務收入

150,000

587,500

587,500

587,500



三、上年結轉

233,175

233,175

233,175

233,175



?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2023年區本級政府性基金預算收支決算表

?

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

606,292

1,805,827

1,805,828

1,805,828

100.00


本級支出合計

417,847

1,234,112

1,252,949

1,252,949

101.53

137.6

一、文化旅游體育與傳媒支出







二、社會保障和就業支出

2,944

1,934

2,112

2,112

109.20

133.1

三、城鄉社區支出

365,252

952,053

970,347

970,347

101.9

166.0

四、農林水支出

24,574

6,187

8,271

8,271

133.7

154.2

五、其他支出

13,637

212,428

213,426

213,426

100.5

78.5

六、債務付息支出

11,440

61,510

58,783

58,783

95.6

113.0

七、債務發行費用支出



10

10



轉移性支出合計

188,445

571,715

552,879

552,879



一、上解市級支出


17,688

18,094

18,094



二、補助鎮街支出

8,585

11,887

11,887

11,887



三、調出資金

29,860

79,860

77,000

77,000



四、專項債務還本支出

150,000

387,500

387,500

387,500



五、結轉下年


74,780

58,398

58,398



關于2023年區本級政府性基金預算

收支決算的說明

?

政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

本表直觀反映2023年市級政府性基金預算收入與支出的平衡關系。收入總計(本級收入合計+轉移性收入合計)=支出總計(本級支出合計+轉移性支出合計)。

一、2023年區本級政府性基金預算收入

2023年區級政府性基金預算收入年初預算數為2500萬元,調整預算數為7558萬元,執行數為7558萬元,決算數為7558萬元,為上年決算數的296.9%

政府性基金預算本級收入加上上級補助、地方政府債務轉貸收入和上年結轉等,收入總計1805828萬元。

二、2023年區本級政府性基金預算支出

2023年區級政府性基金預算支出年初預算數為417847萬元,調整預算數為1234112萬元,執行數為1252949萬元,決算數為1252949萬元,為上年決算數的137.6%

政府性基金預算本級支出加上補助鎮街和結轉下年等,支出總計1805828萬元。


11

2023年區本級政府性基金預算本級支出決算表

單位:萬元

1,252,949

社會保障和就業支出

2,111

大中型水庫移民后期扶持基金支出

2,018

移民補助

1,050

基礎設施建設和經濟發展

969

小型水庫移民扶助基金安排的支出

93

基礎設施建設和經濟發展

93

城鄉社區支出

970,347

國有土地使用權出讓收入安排的支出

963,646

征地和拆遷補償支出

818,285

土地開發支出

12,844

城市建設支出

3,454

農村基礎設施建設支出

324

農業農村生態環境支出

70,426

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

58,313

城市基礎設施配套費安排的支出

6,701

城市公共設施

4,549

其他城市基礎設施配套費安排的支出

2,152

農林水支出

8,271

大中型水庫庫區基金安排的支出

585

基礎設施建設和經濟發展

585

三峽水庫庫區基金支出

120

基礎設施建設和經濟發展

40

解決移民遺留問題

42

其他三峽水庫庫區基金支出

38

國家重大水利工程建設基金安排的支出

7,566

三峽后續工作

7,566

其他支出

213,426

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

208,700

其他政府性基金安排的支出

8,700

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

200,000

彩票公益金安排的支出

4,726

用于社會福利的彩票公益金支出

539

用于體育事業的彩票公益金支出

2,611

用于教育事業的彩票公益金支出

144

用于殘疾人事業的彩票公益金支出

137

用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

1,296

債務付息支出

58,783

地方政府專項債務付息支出

58,783

國有土地使用權出讓金債務付息支出

19,200

土地儲備專項債券付息支出

11,146

棚戶區改造專項債券付息支出

2,943

其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出

25,494

債務發行費用支出

10

地方政府專項債務發行費用支出

10

國有土地使用權出讓金債務發行費用支出

3

土地儲備專項債券發行費用支出

6

其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出

1


12

2023年區本級政府性基金預算轉移支付

收支決算表

單位:萬元

決算數

決算數

上級補助收入

977,595

補助鎮街支出

11,887

社會保障和就業支出

3,251

社會保障和就業支出

328

城鄉社區支出

929,747

節能環保支出


農林水支出

39,684

城鄉社區支出

2,783

其他支出

4,913

農林水支出

8,521



資源勘探工業信息等支出




其他支出

255

注:市級補助收入≠補助鎮街支出。


13

2023年區本級政府性基金預算轉移支付支出

決算表(分地區)

????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

支出

決算數

補助鎮街合計

11,887

花溪街道

4

南泉街道

17

南彭街道

0

界石鎮

10

惠民街道

40

木洞鎮

3,863

雙河口鎮

35

麻柳嘴鎮

2,965

豐盛鎮

1,072

二圣鎮

1

東溫泉鎮

271

姜家鎮

10

天星寺鎮

30

接龍鎮

6

石灘鎮

1

石龍鎮

998

一品街道

33

圣燈山鎮

159

安瀾鎮

47

李家沱街道

32

龍洲灣街道

20

魚洞街道

1,597

蓮花街道

678


14

2023年區本級政府性基金預算轉移支付支出決算表(分項目)

單位:萬元

決算數

補助鎮街合計

11,887

移民補助

80

其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

248

農村基礎設施建設支出

16

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

450

城市公共設施


其他城市基礎設施配套費安排的支出

2,317

基礎設施建設和經濟發展

46

三峽后續工作

8,475

用于社會福利的彩票公益金支出

51

用于其他社會公益事業的彩票公益金支出

205


15

?

2023年全區國有資本經營預算收支決算表

?

單位:萬元

決算數

決算數



本級收入合計

7,810

本級支出合計

7,810

其他國有資本經營預算收入

7,810

其他國有資本經營預算支出

7,810

轉移性收入合計

- ??

轉移性支出合計

- ??

一、中央補助收入


一、調出資金


二、上年結轉


二、結轉下年



16

2023年區本級國有資本經營預算收支決算表

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

10,000

7,810

7,810

7,810

100

69.9

本級收入合計

10,000

7,810

7,810

7,810

100

69.9

一、其他國有資本經營預算收入

10,000

7,810

7,810

7,810

100

69.9

轉移性收入合計

- ??

- ??

- ??




一、市級補助收入







二、上年結轉







?


2023年區本級國有資本經營預算收支決算表

?

單位:萬元

預算數

調整預算數

執行數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為上年決算數的%

10,000

7,810

7,810

7,810

100

383.4

本級支出合計

- ??

7,810

7,810

7,810

100

383.4

一、國有企業資本金注入

- ??






二、其他國有資本經營預算支出

- ??

7,810

7,810

7,810

100


轉移性支出合計

10,000

- ??

- ??




一、調出資金

10,000






二、結轉下年








關于2023年區本級國有資本經營預算

收支決算的說明

?

國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

以上表格直觀反映2023年市級國有資本經營預算收入與支出的平衡關系。收入總計(本級收入合計+轉移性收入合計)=支出總計(本級支出合計+轉移性支出合計)。

一、2023年區本級國有資本經營預算收入

2023年區級國有資本經營預算收入年初預算數為10000萬元調整預算數為7810萬元執行數為7810萬元決算數為7810萬元,為上年決算數的69.9%

國有資本經營預算本級收入總計7810萬元。

二、2023年區本級國有資本經營預算支出

2023年區級國有資本經營預算支出年初預算數10000萬元,調整預算數為7810萬元,執行數為7810萬元,決算數為7810萬元,為上年決算數的383.4%

國有資本經營預算本級支出總計7810萬元。


17

2023年巴南區社會保險基金預算收入決算表

單位:萬元

?

預算數

調整
預算數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為
上年決算

數的%

一、企業職工基本養老保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






二、城鄉居民基本養老保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






三、機關事業單位基本養老保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






四、職工基本醫療保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






五、城鄉居民基本醫療保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






六、失業保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






七、工傷保險基金收入






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入






社會保險基金收入小計






其中:社會保險費收入






利息收入






財政補貼收入







18

2023年巴南區社會保險基金預算支出決算表

單位:萬元

預算數

調整
預算數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為
上年決算

數的%

一、企業職工基本養老保險基金支出






其中:養老保險待遇支出






二、城鄉居民基本養老保險基金支出






其中:養老保險待遇支出






三、機關事業單位基本養老保險基金支出






其中:養老保險待遇支出






四、職工基本醫療保險基金支出






其中:醫療保險待遇支出






五、城鄉居民基本醫療保險基金支出






其中:醫療保險待遇支出






六、失業保險基金支出






其中:失業保險待遇支出






七、工傷保險基金支出






其中:工傷保險待遇支出






社會保險基金支出小計






其中:待遇支出







19

2023年巴南區社會保險基金預算結余決算表

單位:萬元

預算數

調整
預算數

決算數

決算數為調整預算數的%

決算數為
上年決算

數的%

一、企業職工基本養老保險基金本年收支結余






企業職工基本養老保險基金年末

滾存結余






二、城鄉居民基本養老保險基金本年收支結余






城鄉居民基本養老保險基金年末

滾存結余






三、機關事業單位基本養老保險基金本年收支結余






機關事業單位基本養老保險基金

年末滾存結余






四、職工基本醫療保險基金本年收支結余






職工基本醫療保險基金年末滾存

結余






五、城鄉居民基本醫療保險基金本年收支結余






城鄉居民基本醫療保險基金年末

滾存結余






六、失業保險基金本年收支結余






失業保險基金年末滾存結余






七、工傷保險基金本年收支結余






工傷保險基金年末滾存結余






社會保險基金本年收支結余






社會保險基金年末滾存結余







關于2023年巴南區社會保險基金預算

收支決算的說明

?

社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。

區縣社會保險基金收支決算均由市級統一列報。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


20

2023年巴南區政府債務限額、余額、發行及

還本付息決算情況表

?

?單位:億元

2023年債務限額

2023年債務余額

2023年發行情況

2023年還本情況

2023年付息情況

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

合計

一般債務

專項債務

269.81

68.15

201.66

269.81

68.15

201.66

87.2897

28.5397

58.75

64.7897

26.0397

38.75

7.2603

1.3809

5.8794

巴南區

269.81

68.15

201.66

269.81

68.15

201.66

87.2897

28.5397

58.75

64.7897

26.0397

38.75

7.2603

1.3809

5.8794

?


21

2023年巴南區政府債券使用情況表

?

單位:萬元

序號

項目名稱

項目領域

項目實施單位

債券性質

債券規模

發行時間
(年/月)

合計

225,000


1

鹿角學校建設項目

教育

區教委

一般債券

2,000

20237

2

云篆山水公租房二小建設項目

教育

區教委

一般債券

4,584

20237

3

云篆山水公租房中學工程

教育

區教委

一般債券

216

20237

4

巴南區濱江路學校項目

教育

區教委

一般債券

2,000

20237

5

巴南區界石二小學校工程

教育

區教委

一般債券

3,300

20237

6

巴南經濟園區界石組團S標準分區小學建設項目

教育

區教委

一般債券

500

20237

7

高職城一小建設項目

教育

區教委

一般債券

4,100

20237

8

巴南區公安分局麻柳嘴派出所業務用房建設項目

社會保障

區公安分局

一般債券

100

20237

9

巴南區禁毒教育基地建設項目

社會保障

區公安分局

一般債券

400

20237

10

巴南區小型水庫雨水情測報和大壩安全監測設施建設項目

農林水利建設

區水利工程管理站

一般債券

500

20237

11

麻柳消防救援站建設項目

社會保障

區消防支隊

一般債券

500

20237

12

巴南區婦幼保健計劃生育服務中心改建工程

醫療衛生

區婦幼保健院

一般債券

1,500

20237

13

巴南區疾病預防控制中心整體遷建工程項目

醫療衛生

區疾控中心

一般債券

2,300

20237

14

宏錦鑫都塌陷箱涵搶險項目

市政建設

渝興公司

一般債券

500

20237

15

魚洞排水一二分區管網新改建工程

市政建設

渝興公司

一般債券

1,100

20237

16

萬達旭輝人行天橋工程

市政建設

渝興公司

一般債券

400

20237

17

龍洲灣街道人行天橋工程

市政建設

渝興公司

一般債券

500

20237

18

魚洞蓮花緩堵工程

市政建設

渝興公司

一般債券

500

20237

19

重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目

產業園區基礎設施

智慧總部新城公司

專項債券

48,000

20231

20

巴南農產品物流園(啟動區)配套設施項目

城鄉冷鏈物流設施

物流基地公司

專項債券

16,500

20231

21

南彭火車站站前交通樞紐項目

鐵路

物流基地公司

專項債券

15,800

20231

22

巴南區新型顯示產業基地配套設施工程

產業園區基礎設施

數智產業園公司

專項債券

16,000

20231

23

巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程

產業園區基礎設施

數智產業園公司

專項債券

10,000

20231

24

重慶國際生物城康復器具產業園區基礎設施建設項目

產業園區基礎設施

國際生物城公司

專項債券

20,000

20231

25

重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目

產業園區基礎設施

國際生物城公司

專項債券

3,700

20231

26

巴南云教育產業園及配套基礎設施建設項目

產業園區基礎設施

渝興公司

專項債券

20,000

20231

27

重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目

產業園區基礎設施

智慧總部新城公司

專項債券

24,500

20237

28

巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目

產業園區基礎設施

渝興公司

專項債券

18,000

20237

29

巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程

產業園區基礎設施

數智產業園公司

專項債券

2,000

20237

30

南彭火車站站前交通樞紐項目

鐵路

物流基地公司

專項債券

2,000

20237

31

重慶國際生物城創新引領示范區配套服務及基礎設施建設項目

產業園區基礎設施

國際生物城公司

專項債券

1,000

20237

32

大江科創城融合產業園配套基礎設施工程

產業園區基礎設施

大江科創城公司

專項債券

1,000

20237

33

中醫院中醫藥服務能力提升項目

衛生健康

區中醫院

專項債券

1,500

20237


22

2023年巴南區專項債券實施進度情況表

?

單位:萬元

序號

項目名稱

項目單位

債券性質

債券規模

發行時間(年/月)

實際支出金額

實際支出進度

合計

200,000


200,000

100%

1

重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目

智慧總部新城公司

專項債券

48,000

20231

48,000

100%

2

巴南農產品物流園(啟動區)配套設施項目

物流基地公司

專項債券

16,500

20231

16,500

100%

3

南彭火車站站前交通樞紐項目

物流基地公司

專項債券

15,800

20231

15,800

100%

4

巴南區新型顯示產業基地配套設施工程

數智產業園公司

專項債券

16,000

20231

16,000

100%

5

巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程

數智產業園公司

專項債券

10,000

20231

10,000

100%

6

重慶國際生物城康復器具產業園區基礎設施建設項目

國際生物城公司

專項債券

20,000

20231

20,000

100%

7

重慶生物醫藥產業合作示范區及配套基礎設施建設項目

國際生物城公司

專項債券

3,700

20231

3,700

100%

8

巴南云教育產業園及配套基礎設施建設項目

渝興公司

專項債券

20,000

20231

20,000

100%

9

重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目

智慧總部新城公司

專項債券

24,500

20237

24,500

100%

10

巴南區市政提檔升級及配套設施建設項目

渝興公司

專項債券

18,000

20237

18,000

100%

11

巴南經濟園區界石數碼產業園二期工程

數智產業園公司

專項債券

2,000

20237

2,000

100%

12

南彭火車站站前交通樞紐項目

物流基地公司

專項債券

2,000

20237

2,000

100%

13

重慶國際生物城創新引領示范區配套服務及基礎設施建設項目

國際生物城公司

專項債券

1,000

20237

1,000

100%

14

大江科創城融合產業園配套基礎設施工程

大江科創城公司

專項債券

1,000

20237

1,000

100%

15

中醫院中醫藥服務能力提升項目

區中醫院

專項債券

1,500

20237

1,500

100%

?

?

?

?

?

?

?

?

?


23

2023年巴南區政府債務相關情況表

?

單位:億元

本級

一、2022年末地方政府債務余額

204.03

其中:一般債務

46.12

專項債務

157.91

二、2022年末地方政府債務限額

204.2

其中:一般債務

46.2

專項債務

158

三、2023年地方政府債務發行決算數

87.82

新增一般債券發行額

2.5

中央轉貸地方的國際金融組織和外國政府貸款

0.53

再融資一般債券發行額

26.04

新增專項債券發行額

20

再融資專項債券發行額

38.75

四、2023年地方政府債務還本決算數

64.79

一般債務還本支出

26.04

專項債務還本支出

38.75

五、2023年地方政府債務付息決算數

7.26

一般債務付息支出

1.38

專項債務付息支出

5.88

六、2023年末地方政府債務余額決算數

269.81

其中:一般債務

68.15

專項債務

201.66

七、2023年地方政府債務限額

269.81

其中:一般債務

68.15

專項債務

201.66


24

2023年巴南區政府債務指標表

?

政府債務率

%

利息支出率

%

債務年限(年)

最長

最短

平均

巴南區

137%

3%

30

3

11.45

?

?

?


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